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中注协关于印发《企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)》的通知
發(fā)布時(shí)間:2024-01-04   來(lái)源:中国注册会计师协会   部門(mén):甘肃省注册会计师协会   瀏覽次數(shù):524

會(huì)協(xié)〔2013110號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì):

2012年起,企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)制度在主板上市公司開(kāi)始正式實(shí)施。為了進(jìn)一步指導(dǎo)注冊(cè)會(huì)計(jì)師解決在企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)務(wù)中遇到的問(wèn)題,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),我會(huì)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管實(shí)踐,并征集了會(huì)員的意見(jiàn),啟動(dòng)了企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)問(wèn)題解答的制訂工作,形成了《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)問(wèn)題解答(征求意見(jiàn)稿)》。

本征求意見(jiàn)稿包括10個(gè)問(wèn)題,以貫徹內(nèi)部控制審計(jì)思路為主線,內(nèi)容涵蓋內(nèi)部控制審計(jì)與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的聯(lián)系、區(qū)別與整合,財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制與非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的區(qū)分,內(nèi)部控制審計(jì)與企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)之間的關(guān)系,與控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)控制測(cè)試的影響等多個(gè)領(lǐng)域?,F(xiàn)予印發(fā)。請(qǐng)組織征求意見(jiàn),并于2014228日前將書(shū)面意見(jiàn)反饋我會(huì)。

聯(lián)系人:中注協(xié)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部 趙際喆,李晨

電 話:010-88250207,88250205

傳 真:010-88250066

電子郵件:standards@cicpa.org.cn

通訊地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院2號(hào)樓,郵編100039

附件:企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)問(wèn)題解答(征求意見(jiàn)稿)

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)

20131212


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